南湖新区团委是领导我区共青团、少先队的职能部门。主要职能是统筹引领青少年团员、关心关爱困难团员、困难少先队员。接收团员,收缴团费,办理超龄团员的离团手续等工作。
2022年度收、支总计10.73万元。与上年相比,增加10.73万元,增长0%,主要是因为上年未成立团委,未做决算。
2022年度收入合计10.73万元,其中:财政拨款收入10.73万元,占100%;三、支出决算情况说明
2022年度支出合计10.73万元,其中:基本支出5.81万元,占54.14%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2022年度财政拨款收、支总计10.73万元,与上年相比,增加10.73万元,增长100%,主要是因为上年未成立团委,未做决算。
2022年度财政拨款支出10.73万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加10.73万元,增长100%,主要是因为上年未成立团委,未做决算。
2022年度财政拨款支出10.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.81万元,占54.14%;教育(类)支出0万元,占0%。
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2022年度财政拨款支出年初预算数为10.73万元,支出决算数为10.73万元,完成年初预算的100%,其中:
年初预算为5.81万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的100%,
年初预算为4.91万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的100%。
人员经费3.89万元,占基本支出的67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费1.93万元,占基本支出的33.21%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
本部门2022年度机关运行经费支出5.81万元,比年初预算数增加5.81万元,增长100%。主要原因是:上年未成立团委,未做决算。
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
认真落实各项资金使用要求,规范使用方向,提倡厉行节约,做到收支平衡,坚持专款专用的原则。进一步提高预算编制的科学性、可控性及严谨性。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。