中国青年团丽水市委员会

  共青团是党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。团市委机关的主要职责是:

  1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性和群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

  2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

  3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,研究提出相应对策。

  4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖和联系覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

  5.关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

  6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

  7.适应丽水经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

  8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

  从预算单位构成看,中国青年团丽水市委员会(单位)部门预算包括:市本级预算、下属事业单位市青少年宫预算。

  二、团市委(单位)2021年预算安排情况说明(一)关于团市委(单位)2021年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,团市委所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。团市委(单位)2021年收支总预算2556.86万元。

  团市委(单位)2021年收入预算2556.86万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1156.86万元,占45.2%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入1400.00万元,占54.8%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。(三)关于团市委(单位)2021年支出预算情况说明团市委(单位)2021年支出预算2556.86万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2394.27万元、社会保障和就业支出27.41万元、卫生健康支出15.18万元、城乡社区支出120.00万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出301.12万元,占11.8%;日常公用支出195.04万元,占7.6%;项目支出660.7万元,占25.8%;事业单位经营支出1400.00万元,占54.8%。

  团市委(单位)2021年财政拨款收支总预算2556.86万元。收入包括:一般公共预算1156.86万元、事业单位经营收入1400.00万元;支出包括:一般公共服务支出2394.27万元、社会保障和就业支出27.41万元、卫生健康支出15.18万元、城乡社区支出120.00万元。

  团市委(单位)2021年一般公共预算当年拨款1156.86万元,比上年执行数增加189.83万元,主要是增加“青鸿鹄”长三角数字经济创业创新主题活动项目、“十四五”规划编制项目。

  一般公共服务(类)支出994.27万元,占85.9%;社会保障和就业(类)支出27.41万元,占2.4%;卫生健康(类)支出15.18万元,占1.尊龙凯时人生就是博官网登录3%;城乡社区(类)支出120.00万元,占10.4%。

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)453.57万元,主要用于人员支出、日常公用支出和各项目支出。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)540.70万元,主要用于各项目支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.41万元,主要用于社会保险基金支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.21万元,主要用于社会保险基金支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2.79万元,主要用社会保险基金支出。

  (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.18万元,主要用于社会保险基金支出。

  (7)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)事务120.00万元,主要用于其他城乡社区支出。

  人员经费301.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

  公用经费195.04万元,主要包括:办公费、通讯费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  团市委(单位)2021年“三公”经费预算数为1.24万元,比上年执行数减少1.96万元,下降61.2%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

  2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.24万元,比上年执行数减少61.2%。主要用于接待全国各地农村电子商务考察学习团队、对接农村电子商务工作事宜、全国各地媒体、学者、专家调研接待及各级本部门系统常规工作交流等支出。减少的主要原因一是根据政府过紧日子的要求,压缩公务接待,二是全国各地农村电子商务考察学习团队的接待的减少。

  3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

  2021年团市委(本级)本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算195.04万元,比上年预算减少18.02万元,下降8.5%,主要是公用经费的压缩。

  2021年团市委(单位)政府采购预算总额254万元,其中:政府采购货物预算35.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.95万元。

  截至2020年12月31日,团市委(单位)所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  2021年团市委(单位)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款660.7万元。

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项),主要用单位的基本支出。

  14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),主要用于除基本支出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),主要用于社会保障和就业方面的支出。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于单位基本医疗保险缴费经费和公费医疗经费。

  19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),主要用于其他城乡社区方面的支出。